広報さけがわ2017年4月号 No524
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◆歳入予算◆◆歳出予算◆1.村税2.地方譲与税3.利子割交付金4.配当割交付金5.株式等譲渡所得割交付金6.地方消費税交付金7.自動車取得税交付金8.地方特例交付金9.地方交付税10.交通安全対策特別交付金11.分担金及び負担金12.使用料及び手数料13.国庫支出金14.県支出金15.財産収入16.寄附金17.繰入金18.繰越金19.諸収入20.村債 歳入合計329,08324,5003701,0007052,0002,4003001,663,00070024,52015,624185,342280,76910,329180,001387,50250,00023,290349,2003,580,000    項   目 本年度 前年度  比較増減 予算額 予算額 増減額 増減率314,74525,0005501,0007060,0002,4003001,661,00070022,88213,356215,611280,06110,80460,001410,00250,000129,918431,6003,690,00014,338△ 500△ 18000△ 8,000002,00001,6382,268△ 30,269708△ 475120,000△ 22,5000△ 106,628△ 82,400△ 110,0004.6△ 2.0△ 32.70.00.0△ 13.30.00.00.10.07.217.0△ 14.00.3△ 4.4200.0△ 5.50.0△ 82.1△ 19.1△ 3.0 項   目 本年度 前年度  比較増減 予算額 予算額 増減額 増減率1.議 会 費2.総 務 費3.民 生 費4.衛 生 費5.労 働 費6.農林水産業費7.商 工 費8.土 木 費9.消 防 費10.教 育 費11.災害復旧費12.公 債 費13.予 備 費 歳出合計63,070694,337667,081238,65218517,32435,752447,672143,405378,06923392,5972,0003,580,00067,636607,899648,168246,49818507,36336,157497,769169,540497,72223409,2072,0003,690,000△ 4,56686,43818,913△ 7,84609,961△ 405△ 50,097△ 26,135△ 119,6530△ 16,6100△ 110,000△ 6.814.22.9△ 3.20.02.0△ 1.1△ 10.1△ 15.4△ 24.00.0△ 4.10.0△ 3.0(単位:千円、%)予 算 訳 の 内 平成29年度当初予算減増減率△ 6.814.22.9△ 3.20.02.0△ 1.110.115.424.00.0△ 4.10.0△ 3.0年度当初予算一般会計は対前年度比約3・0%減の35億8千万円 今年度は一般会計予算として35億8,000万円(前年度対比1億1,000万円、3.0%減)が措置されました。生産基盤・生活環境基盤の整備、少子高齢化対策、観光活性化等、村の発展を目指した予算が組まれました。地方譲与税利子割交付金配当割交付金株式等譲渡所得割交付金地方消費税交付金自動車取得税交付金地方特例交付金交通安全対策特別交付金歳 入35.8億円(3.0%減)村税 9.2%財産収入及び寄附金      5.3%繰入金10.8%繰越金1.4%諸収入0.6%自主財源  28.4%依存財源 71.6%地方交付税 46.5%村債 9.8%県支出金 7.8%国庫 支出金 5.2%使用料及び手数料      0.4%分担金及び負担金      0.7%← その他 2.3%労働費災害復旧費予備費地方交付税 46.5%災害復旧費予備費歳 出35.8億円(3.0%減)議会費 1.8%総務費 19.4%民生費 18.6%衛生費 6.7%農林水産業費    14.4%土木費 12.5%消防費  4.0%教育費 10.5%公債費 11.0%商工費 1.0%← その他 0.1%広報さけがわ 2017年 4月2

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